2023年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告(摘要)

来源: 城中区审计局  |   发布日期: 2024-09-06 16:00       |  浏览量:

一、审计总体情况

2023年,面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持稳中求进总基调,认真落实人大各项决议,全力保证民生支出、重点支出,努力兜住三保底线,城中区本级财政维持正常运转,有力支持城中区经济社会各项事业发展。

审计情况表明2023年城中区本级全面落实积极的财政政策,为城中区高质量发展提供了财力保障。一是开源节流,稳住经济大盘;二是助企纾困,服务经济持续发展;三是推动民生政策落地见效,持续改善民生;四是加强审计整改,以审促改效果提升。但审计也发现,在预算执行、财政管理等方面,仍存在一些薄弱环节需要改进和完善。

二、2023年度本级财政管理审计情况

审计发现,存在上级转移支付资金支出执行率较低、部分专项经费预算编制不科学、财政资金分配与财源建设衔接机制未建立健全、清理存量不彻底等六方面的问题。

、部门预算执行审计情况

审计发现,部门预算收支基本遵循了预算法及相关法律法规,但预算执行中仍存在部门决算数据不一致、公务用车租车管理不到位、部分专项资金使用不规范问题。

四、政府投资审计情况

2023年度政府投资预算评审项目进行审计,发现存在部分部门自行将工程拆解发包个别工程项目实施缓慢的问题。

本级国有资产管理审计情况

重点审计了城区国有企业、行政事业和自然资源三类国有资产管理使用情况,审计发现,国有企业存在预算编制的科学性有待提高等问题。行政事业性国有资产管理存在部分学校教学楼资产未入账、部分预算单位未定期开展固定资产盘点、部分部门固定资产移交、登记管理不规范的问题。自然资源资产管理存在违规占地情况时有发生、生态效益补偿款监督指导不到位、土壤污染情况时有发生的问题。

、重大政策措施贯彻落实审计情况

2023年,围绕中央、自治区和柳州市的重大决策部署,关注六个攻坚行动直达资金管理使用、涉企收费和财政奖补资金管理使用、社区网格化资金管理使用等民生重点领域,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。审计发现,存在部分贴息资金未及时拨付部分专项经费指标随意调剂混用、部分部门审计整改责任履行不到位、惠民资金使用不均衡方面的问题。

七、单位财务收支审计情况

2023年度,城中区审计局开展了6个审计项目,审计范围涵盖了2012年至2022年的财务收支情况,发现主要存在资产管理不规范、预算决算编制质量有待提高、非税收入管理有待加强、部门内控制度制定不完善等六个方面的问题。

针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从抓好财源建设,加强预算绩效管理,强化资产管理,持续保障和改善民生等四个方面提出审计建议。

下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改闭环管理,确保审计整改取得成效。

(信息员:张晨溪  审核领导:刘婧  联系方式:2822188)



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2023年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告(摘要)
  发布日期:2024-09-06 16:00  来源:城中区审计局

一、审计总体情况

2023年,面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持稳中求进总基调,认真落实人大各项决议,全力保证民生支出、重点支出,努力兜住三保底线,城中区本级财政维持正常运转,有力支持城中区经济社会各项事业发展。

审计情况表明2023年城中区本级全面落实积极的财政政策,为城中区高质量发展提供了财力保障。一是开源节流,稳住经济大盘;二是助企纾困,服务经济持续发展;三是推动民生政策落地见效,持续改善民生;四是加强审计整改,以审促改效果提升。但审计也发现,在预算执行、财政管理等方面,仍存在一些薄弱环节需要改进和完善。

二、2023年度本级财政管理审计情况

审计发现,存在上级转移支付资金支出执行率较低、部分专项经费预算编制不科学、财政资金分配与财源建设衔接机制未建立健全、清理存量不彻底等六方面的问题。

、部门预算执行审计情况

审计发现,部门预算收支基本遵循了预算法及相关法律法规,但预算执行中仍存在部门决算数据不一致、公务用车租车管理不到位、部分专项资金使用不规范问题。

四、政府投资审计情况

2023年度政府投资预算评审项目进行审计,发现存在部分部门自行将工程拆解发包个别工程项目实施缓慢的问题。

本级国有资产管理审计情况

重点审计了城区国有企业、行政事业和自然资源三类国有资产管理使用情况,审计发现,国有企业存在预算编制的科学性有待提高等问题。行政事业性国有资产管理存在部分学校教学楼资产未入账、部分预算单位未定期开展固定资产盘点、部分部门固定资产移交、登记管理不规范的问题。自然资源资产管理存在违规占地情况时有发生、生态效益补偿款监督指导不到位、土壤污染情况时有发生的问题。

、重大政策措施贯彻落实审计情况

2023年,围绕中央、自治区和柳州市的重大决策部署,关注六个攻坚行动直达资金管理使用、涉企收费和财政奖补资金管理使用、社区网格化资金管理使用等民生重点领域,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。审计发现,存在部分贴息资金未及时拨付部分专项经费指标随意调剂混用、部分部门审计整改责任履行不到位、惠民资金使用不均衡方面的问题。

七、单位财务收支审计情况

2023年度,城中区审计局开展了6个审计项目,审计范围涵盖了2012年至2022年的财务收支情况,发现主要存在资产管理不规范、预算决算编制质量有待提高、非税收入管理有待加强、部门内控制度制定不完善等六个方面的问题。

针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从抓好财源建设,加强预算绩效管理,强化资产管理,持续保障和改善民生等四个方面提出审计建议。

下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改闭环管理,确保审计整改取得成效。

(信息员:张晨溪  审核领导:刘婧  联系方式:2822188)


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