【工信局】柳州市城中区工业和信息化局2016年决算公开

  发布日期: 2017-07-19 11:12       |  浏览量:

 

第一部分:部门概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 

 

第一部分:部门概况

   一、主要职责

    (一)部门职责

    根据新型工业化发展战略和规划,负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节,协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系,帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议,重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。

    加强经济运行的调控,确保工业经济平稳运行;提升服务水平,推动工业经济持续增长;立足自身实际谋划工业招商,大力推动内部挖潜;突出监管职能,夯实企业安全生产基础;扎实开展质量强区工作,促进经济较快发展。

(二)年度主要工作任务

1.以质量效益为中心,发现和培育新增长点,保持平稳较快增长。 

   2.大力发展新兴产业,促使产业结构调轻调优调高。 

    3.以技术改造为重点,以智能化网络化为方向,以两化融合为基础,推动现有产业提档升级,增强竞争能力。 

   4.加快推进集成创新,转换发展动力。 

   5.树立绿色发展理念,严控综合能耗指标,构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

   6.抓好党建,强化服务,切实转变作风,服务工业经济发展。 

二、部门决算单位构成

城中区工业和信息化局无下属二级机构,我局共有7 人,其中在职在编人数为7人。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计119.73万元,同比增加54.01万元,同比增长82.18%2016年收入总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中:

1.财政拨款收入120万元

2.事业收入0

3.上级补助收入0

4.其他收入0

5.上年结转结余0

  (二)支出总计119.73万元,同比增加54.01万元,同比增长82.18%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:年末结转和结余 0 万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出119.73万元,其中:基本支出83.07万元,项目支出36.66万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局在2016年度无政府性基金收支决算。

四、2016 年度社会保险基金支出决算情况

我局无社会保险资金

  五、2016 年度国有资本经营决算情况

  我局无国有资本经营资金

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

  2016年“三公”经费支出决算0 万元,比上年同期减 1.2  万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,比上年同期增(减) 0 万元,原因为上年无因公出国(境)费支出;2016年度无公务用车购置支出,比上年同期增(减)0万元;公务用车运行支出决算 0万元,比上年同期减0.84 万元,原因为2016年度进行了公车改革,取消了公务车辆;公务接待费支出决算 0万元,比上年同期减 0.36 万元,原因为严格中央八项规定,厉行节约,严控接待费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0万元。2016年, 区工信局   (部、局、办)及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出数为 0 万元,平均每辆  0 万元。

(三)公务接待费支出0 万元。

2016年国内接待0 批次、0 人次、总额共计 0万元。

  七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 7.3 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆  0 辆,均为一般公务用车 0 辆。

    八、名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2016年部门决算报表

另见附件:2016年部门决算公开表。

 

 


2016
【工信局】柳州市城中区工业和信息化局2016年决算公开
  发布日期:2017-07-19 11:12 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 

 

第一部分:部门概况

   一、主要职责

    (一)部门职责

    根据新型工业化发展战略和规划,负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节,协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系,帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议,重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。

    加强经济运行的调控,确保工业经济平稳运行;提升服务水平,推动工业经济持续增长;立足自身实际谋划工业招商,大力推动内部挖潜;突出监管职能,夯实企业安全生产基础;扎实开展质量强区工作,促进经济较快发展。

(二)年度主要工作任务

1.以质量效益为中心,发现和培育新增长点,保持平稳较快增长。 

   2.大力发展新兴产业,促使产业结构调轻调优调高。 

    3.以技术改造为重点,以智能化网络化为方向,以两化融合为基础,推动现有产业提档升级,增强竞争能力。 

   4.加快推进集成创新,转换发展动力。 

   5.树立绿色发展理念,严控综合能耗指标,构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

   6.抓好党建,强化服务,切实转变作风,服务工业经济发展。 

二、部门决算单位构成

城中区工业和信息化局无下属二级机构,我局共有7 人,其中在职在编人数为7人。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计119.73万元,同比增加54.01万元,同比增长82.18%2016年收入总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中:

1.财政拨款收入120万元

2.事业收入0

3.上级补助收入0

4.其他收入0

5.上年结转结余0

  (二)支出总计119.73万元,同比增加54.01万元,同比增长82.18%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:年末结转和结余 0 万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出119.73万元,其中:基本支出83.07万元,项目支出36.66万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局在2016年度无政府性基金收支决算。

四、2016 年度社会保险基金支出决算情况

我局无社会保险资金

  五、2016 年度国有资本经营决算情况

  我局无国有资本经营资金

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

  2016年“三公”经费支出决算0 万元,比上年同期减 1.2  万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,比上年同期增(减) 0 万元,原因为上年无因公出国(境)费支出;2016年度无公务用车购置支出,比上年同期增(减)0万元;公务用车运行支出决算 0万元,比上年同期减0.84 万元,原因为2016年度进行了公车改革,取消了公务车辆;公务接待费支出决算 0万元,比上年同期减 0.36 万元,原因为严格中央八项规定,厉行节约,严控接待费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0万元。2016年, 区工信局   (部、局、办)及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出数为 0 万元,平均每辆  0 万元。

(三)公务接待费支出0 万元。

2016年国内接待0 批次、0 人次、总额共计 0万元。

  七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 7.3 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆  0 辆,均为一般公务用车 0 辆。

    八、名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2016年部门决算报表

另见附件:2016年部门决算公开表。

 

 

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