【商务局】柳州市城中区商务局2016年部门决算公开

  发布日期: 2017-07-19 11:08       |  浏览量:

 

第一部分:城中区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:城中区商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 

城中区商务局概况

 

一、主要职能

城中区商务局是城中区人民政府工作部门,挂靠投资促进局进局的牌子。

负责贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施;承担推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,负责全区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题,提出相关对策和建议,城中区辖区内企业的进出口经营、加工贸易的协调服务工作;负责指导城中区直接利用外资工作,制定相关措施;负责城中区对外经济合作工作,为辖区内境外企业和机构提供服务。承办区人民政府交办其他事项。

城中区投资促进局主要负责全区投资软环境建设工作情况调查、研究,提出促进投资、改善投资软环境的建议;承担组织开展投资软环境建设的有关工作,组织协调和处理市外投资者投诉的责任。牵头组织全区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动;承担国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责城中区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责建立和管理全区投资项目数据库,牵头组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作。负责全区招商引资有关数据统计;承担研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导、区领导和有关部门提供招商投资信息,提出促进投资发展建议。组织、指导和协调全区商贸业招商引资工作,联系、协调、服务来区商贸投资大企业;指导、监督全区举办各种经贸展会。

城中区商务局的年度主要工作目标是发展城中区第三产业,完成三产增加值、限上企业发展等经济指标。做好为商贸企业服务工作,努力打造电子商务产业园区,创建良好的商贸发展环境。城中区投资促进局的年度工作目标是做好招商引资工作,完成招商引资经济指标。做好引进项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作,确保项目的顺利入驻启动。做好宣传推广城中区发展资源的工作,改善城中区投资软环境,吸引项目、客商来城中区投资创业。

二、部门决算单位构成

    城中区商务局是城中区人民政府工作部门,挂靠投资促进局进局的牌子。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

城中区商务局共11人,其中在职在编5人,聘用人员6人;城中区投资促进局共7人,其中在职在编5人,聘用人员2人。

 

城中区商务局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计181.48万元,同比增加58.28万元,同比增长47.3%2016年收入总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中:

1.财政拨款收入181.48万元;

2.事业收入0元;

3.上级补助收入0元;

4.其他收入0元;

5.上年结转结余0元。

    (二)支出总计181.48万元,同比增加58.28万元,同比增长47.3%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:年末结转和结余0元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

城中区商务局2016年度一般公共预算支出181.48万元,其中:基本支出159.83万元,项目支出21.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

城中区商务局2016年度政府性基金支出0元。

四、2016年度国有资本经营决算情况

城中区商务局2016年度国有资本经营0元。

五、2016年度社保基金支出决算情况

城中区商务局2016 年度社保基金支出0元。

    六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年“三公”经费支出决算0.3万元,比上年同期减少1.3万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,原因为上年无因公出国(境)费支出;2016年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出决算0万元,比上年同期减1.12万元,原因为车改后已清理了部门车辆;公务接待费支出决算0.3万元,比上年同期减少0.18万元,原因为八项规定后减少公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年城中区商务局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元。

2016年国内接待3批次、30人次、总额共计0.3万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出18.5万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

    八、名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2016年部门决算报表

另见附件:2016年部门决算公开表。

 

 


2016
【商务局】柳州市城中区商务局2016年部门决算公开
  发布日期:2017-07-19 11:08 

 

第一部分:城中区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:城中区商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 

城中区商务局概况

 

一、主要职能

城中区商务局是城中区人民政府工作部门,挂靠投资促进局进局的牌子。

负责贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施;承担推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,负责全区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题,提出相关对策和建议,城中区辖区内企业的进出口经营、加工贸易的协调服务工作;负责指导城中区直接利用外资工作,制定相关措施;负责城中区对外经济合作工作,为辖区内境外企业和机构提供服务。承办区人民政府交办其他事项。

城中区投资促进局主要负责全区投资软环境建设工作情况调查、研究,提出促进投资、改善投资软环境的建议;承担组织开展投资软环境建设的有关工作,组织协调和处理市外投资者投诉的责任。牵头组织全区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动;承担国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责城中区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责建立和管理全区投资项目数据库,牵头组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作。负责全区招商引资有关数据统计;承担研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导、区领导和有关部门提供招商投资信息,提出促进投资发展建议。组织、指导和协调全区商贸业招商引资工作,联系、协调、服务来区商贸投资大企业;指导、监督全区举办各种经贸展会。

城中区商务局的年度主要工作目标是发展城中区第三产业,完成三产增加值、限上企业发展等经济指标。做好为商贸企业服务工作,努力打造电子商务产业园区,创建良好的商贸发展环境。城中区投资促进局的年度工作目标是做好招商引资工作,完成招商引资经济指标。做好引进项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作,确保项目的顺利入驻启动。做好宣传推广城中区发展资源的工作,改善城中区投资软环境,吸引项目、客商来城中区投资创业。

二、部门决算单位构成

    城中区商务局是城中区人民政府工作部门,挂靠投资促进局进局的牌子。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

城中区商务局共11人,其中在职在编5人,聘用人员6人;城中区投资促进局共7人,其中在职在编5人,聘用人员2人。

 

城中区商务局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计181.48万元,同比增加58.28万元,同比增长47.3%2016年收入总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中:

1.财政拨款收入181.48万元;

2.事业收入0元;

3.上级补助收入0元;

4.其他收入0元;

5.上年结转结余0元。

    (二)支出总计181.48万元,同比增加58.28万元,同比增长47.3%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:年末结转和结余0元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

城中区商务局2016年度一般公共预算支出181.48万元,其中:基本支出159.83万元,项目支出21.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

城中区商务局2016年度政府性基金支出0元。

四、2016年度国有资本经营决算情况

城中区商务局2016年度国有资本经营0元。

五、2016年度社保基金支出决算情况

城中区商务局2016 年度社保基金支出0元。

    六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年“三公”经费支出决算0.3万元,比上年同期减少1.3万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,原因为上年无因公出国(境)费支出;2016年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出决算0万元,比上年同期减1.12万元,原因为车改后已清理了部门车辆;公务接待费支出决算0.3万元,比上年同期减少0.18万元,原因为八项规定后减少公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年城中区商务局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元。

2016年国内接待3批次、30人次、总额共计0.3万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出18.5万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

    八、名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2016年部门决算报表

另见附件:2016年部门决算公开表。

 

 

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