【交通局】交通运输局2019年部门决算
【决算】交通运输局2019年部门决算
目 录
第一部分:交通运输局概况
主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)
二、部门决算单位构成
第二部分:交通运输局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表(按功能科目划分)
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表(含三公经费数)
十一、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分:交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度政府性基金支出决算情况
四、2019年度国有资本经营决算情况
五、2019年度社保基金支出决算情况
六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
财政拨款收入
事业收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出
项目支出
“三公”经费
机关运行经费
第一部分:交通运输局概况
主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)
柳州市城中区交通运输局成立于2019年2月,主要职责如下:
(一)农村水路监管。
(二)农村道路建设养护。
(三)交通运输行政审批。
(四)完成区委、为政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
年度主要工作任务:进一步做好柳州市城中区农村道路、水路建设维护及行政审批与监管等服务
二、部门决算单位构成
城中区交通运输局为机关事业单位,为行政编制机构。无下设二层机构。截至2019年12月31日,现有在职在编人数4人,无离退休人员。
第二部分:交通运输局
2019年部门决算报表(详见附表)
第三部分:交通运输局
2019年部门决算报表情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
收入总计38.62万元,同比增加38.62万元,较上年增长100%。2019年收入总计增加的原因是新增单位上年无预算。其中:
财政拨款收入38.62万元;
事业收入0万元;
上级补助收入0万元;
其他收入0万元;
上年结转结余0万元。
(二)支出总计38.62万元,同比增加38.62万元,较上年增长100%。2019年支出总计增加的原因是新增单位上年无预算。其中:年末结转和结余0万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
交通运输局2019年度一般公共预算支出38.62万元,其中:基本支出32.09万元,项目支出6.53万元。
三、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2019年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2019年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0万元,与上年同期持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 与上年同期持平;2019年度公务用车购置支出0万元,与上年同期持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平。
2019年“三公”经费年初预算0万元。2019年“三公”经费支出决算0万元,较年初预算下降100%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2019年交通运输局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
2019年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出5.94万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年政府机构改革,本部门为新增单位,因年初无预算,所以未参加2019年预算支出绩效评价工作。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
【决算】交通运输局2019年部门决算
目 录
第一部分:交通运输局概况
主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)
二、部门决算单位构成
第二部分:交通运输局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表(按功能科目划分)
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表(含三公经费数)
十一、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分:交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度政府性基金支出决算情况
四、2019年度国有资本经营决算情况
五、2019年度社保基金支出决算情况
六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
财政拨款收入
事业收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出
项目支出
“三公”经费
机关运行经费
第一部分:交通运输局概况
主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)
柳州市城中区交通运输局成立于2019年2月,主要职责如下:
(一)农村水路监管。
(二)农村道路建设养护。
(三)交通运输行政审批。
(四)完成区委、为政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
年度主要工作任务:进一步做好柳州市城中区农村道路、水路建设维护及行政审批与监管等服务
二、部门决算单位构成
城中区交通运输局为机关事业单位,为行政编制机构。无下设二层机构。截至2019年12月31日,现有在职在编人数4人,无离退休人员。
第二部分:交通运输局
2019年部门决算报表(详见附表)
第三部分:交通运输局
2019年部门决算报表情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
收入总计38.62万元,同比增加38.62万元,较上年增长100%。2019年收入总计增加的原因是新增单位上年无预算。其中:
财政拨款收入38.62万元;
事业收入0万元;
上级补助收入0万元;
其他收入0万元;
上年结转结余0万元。
(二)支出总计38.62万元,同比增加38.62万元,较上年增长100%。2019年支出总计增加的原因是新增单位上年无预算。其中:年末结转和结余0万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
交通运输局2019年度一般公共预算支出38.62万元,其中:基本支出32.09万元,项目支出6.53万元。
三、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2019年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2019年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0万元,与上年同期持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 与上年同期持平;2019年度公务用车购置支出0万元,与上年同期持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平。
2019年“三公”经费年初预算0万元。2019年“三公”经费支出决算0万元,较年初预算下降100%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2019年交通运输局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
2019年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出5.94万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年政府机构改革,本部门为新增单位,因年初无预算,所以未参加2019年预算支出绩效评价工作。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。