【人社局】城中区人社局2017年预算公开

来源: 城中区人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2017-01-25 15:48    |  作者: 城中区人社局    |  浏览量:

城中区人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区人力资源和社会保障局

部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施,负责区机关、事业单位工作人员公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟定全区机关、事业单位人员年终考核制度方案并组织实施。负责全区行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置计划。

城中区人社局二层机构劳动保障中心:会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

城中区人社局二层机构劳动监察大队:贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善区本级劳动关系协调机制,实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关违法案件。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

完成公务员、事业单位公开招聘,人事工资相关工作,积极做好就业和再就业工作,持续抓好社会保障和劳动关系协调工作。

三、部门预算单位构成

城中区人力资源和社会保障局下辖二层机构劳动保障管理服务中心和劳动保障监察大队,共有行政编制4,参公编制18,事业编制6个。部门人员构成共97 ,其中在职在编27,聘用人员70人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计2719.7万元,同比减少72.34万元,同比下降2.59%2017年收入总体减少的主要原因:一是人员变动;二是减少项目的投入;其中:一般公共预算拨款2719.7万元。同比减少72.34万元,同比下降2.59%

(二)支出预算说明

2017年支出预算总计2719.7万元,同比减少72.34万元,同比下降2.59%支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算1913.1万元,占支出总预算70.34%同比增加52.05万元,同比增长2.8%

2)教育支出预算0万元,占支出总预算0%

3)社会保障和就业支出预算637.1万元,占支出总预算23.41%同比减少123.86万元,同比下降16.28%

4)医疗卫生支出预算143.9万元,占支出总预算5.29%同比增加0.05万元,同比增长0.04%

5)住房保障支出预算25.5万元,占支出总预算0.94%同比增加0.43万元,同比增长1.71%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出346万元,占支出总预算12.72%同比增加5.45万元,同比增长1.6%其中:

工资福利支出预算266.9万元,占基本支出预算77.12%同比减少10.58万元,同比下降3.81%

商品和服务支出预算53.7万元,占基本支出预算15.52%同比增加15.61万元,同比增长40.98%

对个人和家庭的补助支出预算52.5万元,占基本支出预算7.37%同比增加0.43万元,同比增长1.71%

2)项目支出预算

项目支出2373.6万元,占支出总预算87.28%同比减少77.79万元,同比下降3.17%其中:

商品和服务支出预算540万元,占项目支出预算22.75%同比减少52.93万元,同比下降8.93%

工资福利支出预算1633.8万元,占项目支出预算68.83%同比减少157.06万元,同比下降8.77%

对个人和家庭的补助预算199.9万元,占项目支出预算8.42%。 同比增加134.5万元,同比增长205.72%

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计2719.7万元。其中:一般公共服务支出1913.1万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出637.1万元,医疗卫生和计划生育支出143.9万元,住房保障支出25.5万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.7万元,同比减0.1万元,同比下降4.4%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费2.7万元,同比减0.1万元,同比下降4.4%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因为无公车。

2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共32.1万元,主要包括办公费、印刷费、水电费0、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件:2017年部门预算公开表(报政府)


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2017
【人社局】城中区人社局2017年预算公开
  发布日期:2017-01-25 15:48  来源:城中区人力资源和社会保障局

城中区人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区人力资源和社会保障局

部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施,负责区机关、事业单位工作人员公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟定全区机关、事业单位人员年终考核制度方案并组织实施。负责全区行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置计划。

城中区人社局二层机构劳动保障中心:会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

城中区人社局二层机构劳动监察大队:贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善区本级劳动关系协调机制,实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关违法案件。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

完成公务员、事业单位公开招聘,人事工资相关工作,积极做好就业和再就业工作,持续抓好社会保障和劳动关系协调工作。

三、部门预算单位构成

城中区人力资源和社会保障局下辖二层机构劳动保障管理服务中心和劳动保障监察大队,共有行政编制4,参公编制18,事业编制6个。部门人员构成共97 ,其中在职在编27,聘用人员70人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计2719.7万元,同比减少72.34万元,同比下降2.59%2017年收入总体减少的主要原因:一是人员变动;二是减少项目的投入;其中:一般公共预算拨款2719.7万元。同比减少72.34万元,同比下降2.59%

(二)支出预算说明

2017年支出预算总计2719.7万元,同比减少72.34万元,同比下降2.59%支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算1913.1万元,占支出总预算70.34%同比增加52.05万元,同比增长2.8%

2)教育支出预算0万元,占支出总预算0%

3)社会保障和就业支出预算637.1万元,占支出总预算23.41%同比减少123.86万元,同比下降16.28%

4)医疗卫生支出预算143.9万元,占支出总预算5.29%同比增加0.05万元,同比增长0.04%

5)住房保障支出预算25.5万元,占支出总预算0.94%同比增加0.43万元,同比增长1.71%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出346万元,占支出总预算12.72%同比增加5.45万元,同比增长1.6%其中:

工资福利支出预算266.9万元,占基本支出预算77.12%同比减少10.58万元,同比下降3.81%

商品和服务支出预算53.7万元,占基本支出预算15.52%同比增加15.61万元,同比增长40.98%

对个人和家庭的补助支出预算52.5万元,占基本支出预算7.37%同比增加0.43万元,同比增长1.71%

2)项目支出预算

项目支出2373.6万元,占支出总预算87.28%同比减少77.79万元,同比下降3.17%其中:

商品和服务支出预算540万元,占项目支出预算22.75%同比减少52.93万元,同比下降8.93%

工资福利支出预算1633.8万元,占项目支出预算68.83%同比减少157.06万元,同比下降8.77%

对个人和家庭的补助预算199.9万元,占项目支出预算8.42%。 同比增加134.5万元,同比增长205.72%

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计2719.7万元。其中:一般公共服务支出1913.1万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出637.1万元,医疗卫生和计划生育支出143.9万元,住房保障支出25.5万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.7万元,同比减0.1万元,同比下降4.4%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费2.7万元,同比减0.1万元,同比下降4.4%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因为无公车。

2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共32.1万元,主要包括办公费、印刷费、水电费0、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件:2017年部门预算公开表(报政府)

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