【科技局】城中区科学技术局2020年部门预算公开
城中区科学技术局2020年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收支总体情况的说明。
二、2020年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
五、2020年度国有资本经营预算情况
六、2020年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2020年部门预算报表
一、2020年收支预算总表。
二、2020年收入预算总表。
三、2020年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2020年一般公共预算资金支出预算表。
六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2020年政府性基金收入支出预算表。
九、2020年国有资本经营收入支出预算表。
十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2020年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区科学技术局部门概况
一、部门职责
(一)组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规;牵头拟订全区科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
(二)负责拟订和组织实施城中区科技计划,拟订和组织实施科技重大专项;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)负责组织编制和实施全区重点科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
(五)会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。
(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(七)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作,推动相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源配置的措施建议,优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。
(九)负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(十)牵头负责全区的科学技术普及工作,拟订科普规划和政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各(区)对外科技合作与交流工作。
(十二)指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作,负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。
(十三)归口管理全区知识产权工作,指导全市专利工作,承担专利执法工作。
(十四)承办区人民政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
(一)继续实施知识产权战略
以创建“广西知识产权示范县(市、区)”为契机,贯彻落实《广西实施发明专利双倍增计划(2016-2020年)》,整合社会资源,进一步完善专利激励政策,优化发明专利结构,促进专利量质并升。积极推动专利运用,引进专利代理机构,开展专利质押融资工作,促进专利商用化。
(二)加强科技成果转化应用
积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持,组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动,收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平台发布。围绕城区经济社会发展目标,支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。
(三)提高科技支撑产业发展能力
组织下达实施2020年度科技计划项目,进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业,提升其技术创新水平。计划利用城中区区位优势,支持引进信息产业企业,初步建成信息产业集聚区,同时建设科技园区,把网络科技、VR、众创空间、科技型企业入驻我区。
(四)强化科技创新体系建设
加快推进科技孵化体系建设,提升区域科技企业孵化能力。营造良好的创新创业环境,着力推动“大众创业万众创新”。加强服务平台建设,引导创建众创空间,实现创新与创业相结合,为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。
(五)把我区现有教育、服务与资源进行合理统筹。
(六)积极推进我区散落产业的规整,利用好已有的优势,把外部产业集中起来,如律师事务所、教育培训机构给予挂牌,归整。使已有的产业进行更新打造,利用好已有的产业优势。
(七)更加注重科技惠及民生
大力开展疾病防控、食品药品安全、学校教育等领域的技术攻关和应用。特别是学校教育方面,根据不同学校的教育特色,支持智慧课堂、VR教学应用等项目,为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。
三、部门预算单位构成
城中区科学技术局无下属二层机构,目前在职在编人员2人,非编人员3人,共5人。
2020年度部门预算情况说明
一、2020年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2020年收入预算总计1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。2020年收入总体增加的主要原因:科技项目扶持金额增加。其中:一般公共预算拨款1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。
(二)支出预算说明
2020年支出预算总计1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)科学技术支出预算1316.28万元,占支出总预算99.57%;同比增长101.83万元,同比增长8.38%。
(2)社会保障和就业支出预算1.30万元,占支出总预算0.11%;同比增加1.30万元,增长100%。
(3)医疗卫生支出预算2.47万元,占支出总预算0.17%;同比减少2.11万元,同比减少46.07%。
(4)住房保障支出预算1.96万元,占支出总预算0.15%;同比减少1.66万元,同比减少45.86%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出30.03万元,占支出总预算2.27%。同比减少23.16万元,同比增长43.54%。其中:
工资福利支出预算25.45万元,占基本支出预算84.75%;同比减少19.49万元,同比减少43.37%。
商品和服务支出预算4.58万元,占基本支出预算15.25%; 同比减少3.40万元,同比减少42.61%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比减少0.27万元,同比减少100%。
(2)项目支出预算
项目支出1291.98万元,占支出总预算97.73%。同比增加127.48万元,同比增加10.95%。其中:
商品和服务支出预算758.40万元,占项目支出预算58.70%;同比增加113.9万元,同比增长17.67%;
资本性支出预算268.58万元,占项目支出预算20.79%,同比减少21.42万元,同比减少7.39%;
对企业的补助265万元,占项目支出预算20.51%,同比增长35万元,同比增长15.22%。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年支出总计1322.01万元。其中:科学技术支出1316.28万元,医疗卫生和计划生育支出2.47万元,住房保障支出1.96万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.796万元,同比减少0.076万元,同比减少8.72%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费0.796万元,同比减少0.076万元,同比减少8.72%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减少0元,同比下降0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排。
(2)公务用车购置费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
本部门2020年无政府性基金收支预算安排。
五、2020年度国有资本经营预算情况
本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。
六、2020年度社保基金支出预算情况
本部门2020年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共4.58万元,同比减少3.40万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1800元,其中:政府采购货物预算1800元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2020年我局重点工作项目为应用技术研究与开发项目,根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术进步条例》、《广西壮族自治区科学技术普及条例》相关规定设立,共计318万元。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2020年部门预算报表
城中区科学技术局2020年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收支总体情况的说明。
二、2020年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
五、2020年度国有资本经营预算情况
六、2020年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2020年部门预算报表
一、2020年收支预算总表。
二、2020年收入预算总表。
三、2020年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2020年一般公共预算资金支出预算表。
六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2020年政府性基金收入支出预算表。
九、2020年国有资本经营收入支出预算表。
十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2020年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区科学技术局部门概况
一、部门职责
(一)组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规;牵头拟订全区科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
(二)负责拟订和组织实施城中区科技计划,拟订和组织实施科技重大专项;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)负责组织编制和实施全区重点科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
(五)会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。
(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(七)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作,推动相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源配置的措施建议,优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。
(九)负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(十)牵头负责全区的科学技术普及工作,拟订科普规划和政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各(区)对外科技合作与交流工作。
(十二)指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作,负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。
(十三)归口管理全区知识产权工作,指导全市专利工作,承担专利执法工作。
(十四)承办区人民政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
(一)继续实施知识产权战略
以创建“广西知识产权示范县(市、区)”为契机,贯彻落实《广西实施发明专利双倍增计划(2016-2020年)》,整合社会资源,进一步完善专利激励政策,优化发明专利结构,促进专利量质并升。积极推动专利运用,引进专利代理机构,开展专利质押融资工作,促进专利商用化。
(二)加强科技成果转化应用
积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持,组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动,收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平台发布。围绕城区经济社会发展目标,支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。
(三)提高科技支撑产业发展能力
组织下达实施2020年度科技计划项目,进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业,提升其技术创新水平。计划利用城中区区位优势,支持引进信息产业企业,初步建成信息产业集聚区,同时建设科技园区,把网络科技、VR、众创空间、科技型企业入驻我区。
(四)强化科技创新体系建设
加快推进科技孵化体系建设,提升区域科技企业孵化能力。营造良好的创新创业环境,着力推动“大众创业万众创新”。加强服务平台建设,引导创建众创空间,实现创新与创业相结合,为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。
(五)把我区现有教育、服务与资源进行合理统筹。
(六)积极推进我区散落产业的规整,利用好已有的优势,把外部产业集中起来,如律师事务所、教育培训机构给予挂牌,归整。使已有的产业进行更新打造,利用好已有的产业优势。
(七)更加注重科技惠及民生
大力开展疾病防控、食品药品安全、学校教育等领域的技术攻关和应用。特别是学校教育方面,根据不同学校的教育特色,支持智慧课堂、VR教学应用等项目,为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。
三、部门预算单位构成
城中区科学技术局无下属二层机构,目前在职在编人员2人,非编人员3人,共5人。
2020年度部门预算情况说明
一、2020年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2020年收入预算总计1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。2020年收入总体增加的主要原因:科技项目扶持金额增加。其中:一般公共预算拨款1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。
(二)支出预算说明
2020年支出预算总计1322.01万元,同比增加104.32万元,同比增长8.57%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)科学技术支出预算1316.28万元,占支出总预算99.57%;同比增长101.83万元,同比增长8.38%。
(2)社会保障和就业支出预算1.30万元,占支出总预算0.11%;同比增加1.30万元,增长100%。
(3)医疗卫生支出预算2.47万元,占支出总预算0.17%;同比减少2.11万元,同比减少46.07%。
(4)住房保障支出预算1.96万元,占支出总预算0.15%;同比减少1.66万元,同比减少45.86%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出30.03万元,占支出总预算2.27%。同比减少23.16万元,同比增长43.54%。其中:
工资福利支出预算25.45万元,占基本支出预算84.75%;同比减少19.49万元,同比减少43.37%。
商品和服务支出预算4.58万元,占基本支出预算15.25%; 同比减少3.40万元,同比减少42.61%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比减少0.27万元,同比减少100%。
(2)项目支出预算
项目支出1291.98万元,占支出总预算97.73%。同比增加127.48万元,同比增加10.95%。其中:
商品和服务支出预算758.40万元,占项目支出预算58.70%;同比增加113.9万元,同比增长17.67%;
资本性支出预算268.58万元,占项目支出预算20.79%,同比减少21.42万元,同比减少7.39%;
对企业的补助265万元,占项目支出预算20.51%,同比增长35万元,同比增长15.22%。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年支出总计1322.01万元。其中:科学技术支出1316.28万元,医疗卫生和计划生育支出2.47万元,住房保障支出1.96万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.796万元,同比减少0.076万元,同比减少8.72%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费0.796万元,同比减少0.076万元,同比减少8.72%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减少0元,同比下降0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排。
(2)公务用车购置费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
本部门2020年无政府性基金收支预算安排。
五、2020年度国有资本经营预算情况
本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。
六、2020年度社保基金支出预算情况
本部门2020年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共4.58万元,同比减少3.40万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1800元,其中:政府采购货物预算1800元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2020年我局重点工作项目为应用技术研究与开发项目,根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术进步条例》、《广西壮族自治区科学技术普及条例》相关规定设立,共计318万元。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2020年部门预算报表