【农业农村局】城中区农业农村局2021年部门预算公开
农业农村局2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
农业农村局 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规,以农村稳定、农业增产、农民增收为原则,拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略,主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作,进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理,推动农业和农村经济结构战略性调整。
二、年度主要工作任务
稳定粮食和蔬菜种植面积,在我区土地面积不断减少的情况下确保完成生产目标任务;加大对水果新品种推广扶持力度,打造种植新品牌和新亮点。重点实施生态红肉蜜柚园、蜜桔园和高档苗木园标准化基地建设,打造一区多园的乡级农业示范区。挖掘农业生态、休闲、文化及教育功能,开发观光农业、体验农业、创意农业等新业态,丰富农业产业链,提高附加值。积极培育大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体,扶持红肉蜜柚商标创建,打造特色水果品牌,促进农民增收。扎实做好失地农民和农民工技能培训工作,增强就业能力和市场竞争力,切实提高农民生活水平。继续做好动物卫生监管、动物疫病防控等工作。
三、部门预算单位构成
城中区农业农村局属政府工作部门,为行政编制机构。内设机构3个,分别是城中区农业服务中心(事业单位)、城中区动物卫生监督所(行政单位)、城中区动物疫病防治中心(事业单位)。农业农村局共有工作人员32人(含二层机构),其中行政编制11人,事业编制12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计727.95万元。同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。2021年收入总体减少的主要原因:主要是减少个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款727.95万元,同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计727.95万元。同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)医疗卫生支出预算 29.67万元,占支出总预算4.08%;同比增加0.38万元,同比上升1.29%。
(2)住房保障支出预算29.73万元,占支出总预算4.08%;同比增加0.61万元,同比上升2.07%。
(3)社会保障和就业支出预算59.45万元,占支出总预算8.16%;同比增加1.23万元,同比上升2.06%。
(4)农林水支出预算609.10万元,占支出总预算83.68%;同比减少17.30万元,同比下降2.84%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出457.83万元,占支出总预算62.89%。同比增加16.67万元,同比增长3.64%。其中:
工资福利支出预算399.50万元,占基本支出预算87.26%;同比增加17.53万元,同比增长4.38%。
商品和服务支出预算58.33万元,占基本支出预算12.74%; 同比减少0.85万元,同比下降1.46%。
(2)项目支出预算
项目支出270.12万元,占支出总预算37.11%。同比减少31.75万元,同比下降11.75%。其中:
商品和服务支出预算186.61万元,占项目支出预算69.08%;同比减少17.22万元,同比下降9.23%。
对个人和家庭的补助支出预算58.2万元,占项目支出预算21.55%。同比减少19.3万元,同比下降33.16%。
资本性支出预算25.31万元,占项目支出预算9.37%。同比增加4.76万元,同比上升18.81%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计727.95万元。其中:农林水支出609.10万元,医疗卫生和计划生育支出29.67万元,住房保障支出29.73万元,社会保障和就业支出59.45万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计7.93万元,同比减少3.84万元,同比下降48.42%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费1.93万元,同减少3.84万元,同比下降66.55%,原因是减少公务接待费的支出;
3、公务用车购置费及运行费6万元,与去年持平。其中:
(1)公务用车运行维护费6万元,与去年持平,原因为本年度未增加使用公务用车;
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共58.33万元,同减少0.85万元,同比下降1.44%,原因是缩减开支。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1.54万元,其中:政府采购货物预算1.54万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。
农业农村局2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
农业农村局 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规,以农村稳定、农业增产、农民增收为原则,拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略,主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作,进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理,推动农业和农村经济结构战略性调整。
二、年度主要工作任务
稳定粮食和蔬菜种植面积,在我区土地面积不断减少的情况下确保完成生产目标任务;加大对水果新品种推广扶持力度,打造种植新品牌和新亮点。重点实施生态红肉蜜柚园、蜜桔园和高档苗木园标准化基地建设,打造一区多园的乡级农业示范区。挖掘农业生态、休闲、文化及教育功能,开发观光农业、体验农业、创意农业等新业态,丰富农业产业链,提高附加值。积极培育大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体,扶持红肉蜜柚商标创建,打造特色水果品牌,促进农民增收。扎实做好失地农民和农民工技能培训工作,增强就业能力和市场竞争力,切实提高农民生活水平。继续做好动物卫生监管、动物疫病防控等工作。
三、部门预算单位构成
城中区农业农村局属政府工作部门,为行政编制机构。内设机构3个,分别是城中区农业服务中心(事业单位)、城中区动物卫生监督所(行政单位)、城中区动物疫病防治中心(事业单位)。农业农村局共有工作人员32人(含二层机构),其中行政编制11人,事业编制12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计727.95万元。同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。2021年收入总体减少的主要原因:主要是减少个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款727.95万元,同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计727.95万元。同比减少15.07万元,同比下降2.07 %。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)医疗卫生支出预算 29.67万元,占支出总预算4.08%;同比增加0.38万元,同比上升1.29%。
(2)住房保障支出预算29.73万元,占支出总预算4.08%;同比增加0.61万元,同比上升2.07%。
(3)社会保障和就业支出预算59.45万元,占支出总预算8.16%;同比增加1.23万元,同比上升2.06%。
(4)农林水支出预算609.10万元,占支出总预算83.68%;同比减少17.30万元,同比下降2.84%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出457.83万元,占支出总预算62.89%。同比增加16.67万元,同比增长3.64%。其中:
工资福利支出预算399.50万元,占基本支出预算87.26%;同比增加17.53万元,同比增长4.38%。
商品和服务支出预算58.33万元,占基本支出预算12.74%; 同比减少0.85万元,同比下降1.46%。
(2)项目支出预算
项目支出270.12万元,占支出总预算37.11%。同比减少31.75万元,同比下降11.75%。其中:
商品和服务支出预算186.61万元,占项目支出预算69.08%;同比减少17.22万元,同比下降9.23%。
对个人和家庭的补助支出预算58.2万元,占项目支出预算21.55%。同比减少19.3万元,同比下降33.16%。
资本性支出预算25.31万元,占项目支出预算9.37%。同比增加4.76万元,同比上升18.81%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计727.95万元。其中:农林水支出609.10万元,医疗卫生和计划生育支出29.67万元,住房保障支出29.73万元,社会保障和就业支出59.45万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计7.93万元,同比减少3.84万元,同比下降48.42%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费1.93万元,同减少3.84万元,同比下降66.55%,原因是减少公务接待费的支出;
3、公务用车购置费及运行费6万元,与去年持平。其中:
(1)公务用车运行维护费6万元,与去年持平,原因为本年度未增加使用公务用车;
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共58.33万元,同减少0.85万元,同比下降1.44%,原因是缩减开支。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1.54万元,其中:政府采购货物预算1.54万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。