【潭中街道退役军人服务站】城中区潭中街道退役军人服务站2022年预算公开
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分:2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站部门概况
一、部门职责
(一)开展退役军人政策宣传,推广和培树先进典型;
(二)组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;
(三)组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;
(四)收集辖区内退役军人数据信息;
(五)协助开展退役军人党建工作;
(六)指导辖区内各村(社区)退役军人管理服务机构认真履职尽责,切实发挥作用;
(七)配合有关部门做好退役军人来信来访工作。
二、年度主要工作任务
1、辖区公共服务场所(医院、银行、电影院、大型购物超市、车站、码头、机场)设有“现役军人依法优先”服务标志,所有依法优先优惠标志。
2.各类公共收费停车场所设有“军车免费”停放标志,有军车免费停放标志
3.开展祭扫纪念爱国主义教育活动1次以上。
4.春节、八一开展走访慰问驻军和重点优抚对象。
5.悬挂光荣牌,给立功官兵上门送喜报和慰问信等落实到位,挂光荣牌,及时送达喜报和慰问信。
6.办理退役军人及其他优抚对象《优待证》。
三、部门预算单位构成
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站是城中区人民政府潭中街道办事处的二层事业机构。现有在职在编人数2人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入预算总计17.30万元。其中:一般公共预算拨款17.30万元。
(二)支出预算说明
2022年支出预算总计17.30万元。其中:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算12.27万元,占支出总预算70.92%。
(2)社会保障和就业支出预算2.41万元,占支出总预算13.93%。
(3)卫生健康支出预算1.41万元,占支出总预算8.15%。
(4)住房保障支出预算1.21万元,占支出总预算7%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出17.30万元,占支出总预算100%。其中:
工资福利支出15.66万元,占基本支出预算90.52%。
商品和服务支出1.64万元,占基本支出预算9.48%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元。其中:
一般行政管理事务支出0万元。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计17.30万元。其中:一般公共服务支出12.27万元,社会保障和就业支出2.41万元,卫生健康支出1.41万元,住房保障支出1.21万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.02万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元;
2.公务接待费0.02万元;
3.公务用车购置费及运行费0万元。其中:
(1)公务用车运行维护费0万元。
(2)公务用车购置费0万元。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本部门的机关运行经费预算共1.64万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门的政府采购预算共0万元。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门的政府购买服务预算共0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件:2022年柳州市城中区潭中街道退役军人服务站部门预算公开表
(信息员:覃丽嘉 审核领导:谭涛 联系电话:0772-8807379)
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分:2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站部门概况
一、部门职责
(一)开展退役军人政策宣传,推广和培树先进典型;
(二)组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;
(三)组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;
(四)收集辖区内退役军人数据信息;
(五)协助开展退役军人党建工作;
(六)指导辖区内各村(社区)退役军人管理服务机构认真履职尽责,切实发挥作用;
(七)配合有关部门做好退役军人来信来访工作。
二、年度主要工作任务
1、辖区公共服务场所(医院、银行、电影院、大型购物超市、车站、码头、机场)设有“现役军人依法优先”服务标志,所有依法优先优惠标志。
2.各类公共收费停车场所设有“军车免费”停放标志,有军车免费停放标志
3.开展祭扫纪念爱国主义教育活动1次以上。
4.春节、八一开展走访慰问驻军和重点优抚对象。
5.悬挂光荣牌,给立功官兵上门送喜报和慰问信等落实到位,挂光荣牌,及时送达喜报和慰问信。
6.办理退役军人及其他优抚对象《优待证》。
三、部门预算单位构成
柳州市城中区潭中街道退役军人服务站是城中区人民政府潭中街道办事处的二层事业机构。现有在职在编人数2人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入预算总计17.30万元。其中:一般公共预算拨款17.30万元。
(二)支出预算说明
2022年支出预算总计17.30万元。其中:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算12.27万元,占支出总预算70.92%。
(2)社会保障和就业支出预算2.41万元,占支出总预算13.93%。
(3)卫生健康支出预算1.41万元,占支出总预算8.15%。
(4)住房保障支出预算1.21万元,占支出总预算7%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出17.30万元,占支出总预算100%。其中:
工资福利支出15.66万元,占基本支出预算90.52%。
商品和服务支出1.64万元,占基本支出预算9.48%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元。其中:
一般行政管理事务支出0万元。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计17.30万元。其中:一般公共服务支出12.27万元,社会保障和就业支出2.41万元,卫生健康支出1.41万元,住房保障支出1.21万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.02万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元;
2.公务接待费0.02万元;
3.公务用车购置费及运行费0万元。其中:
(1)公务用车运行维护费0万元。
(2)公务用车购置费0万元。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本部门的机关运行经费预算共1.64万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门的政府采购预算共0万元。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门的政府购买服务预算共0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件:2022年柳州市城中区潭中街道退役军人服务站部门预算公开表
(信息员:覃丽嘉 审核领导:谭涛 联系电话:0772-8807379)