【河东办公共就业服务保障事务所】城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门预算公开

来源: 城中区河东街道办事处  |   发布日期: 2022-02-22 17:00       |  浏览量:

城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收入支出预算表

政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

    

城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所部门概况

    一、部门职责

(一)负责组织实施街道劳动保障工作;

(二)负责对社区劳动保障工作人员业务指导和业务培训;

(三)指导社区劳动力资源登记、统计、上报、建立台账、数据库等基础工作;

(四)指导社区对失业人员开展职业指导、职业介绍,组织参加就业培训;

(五)负责申领《就业创业证》人员的资格审核工作;灵活就业社保补贴的申报审核工作;

(六)负责为下岗失业人员和零就业家庭成员提供政策援助;

(七)负责本辖区内就业和社会保障工作各项报表的统计并及时上报工作

(八)负责城乡居民基本养老保险参保登记、待遇申领和社会保险待遇资格认证工作;

(九)负责城乡居民基本医疗保险参保登记、调动审批和续保催缴工作;

(十)负责接收社会化管理企业退休人员的管理服务工作;

(十一)完成街道办事处和上级劳动保障部门交办的其他工作。

二、年度主要工作任务

(一)承办本辖区就业和社会保障日常工作;

(二)开展人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询,做好辖区内就业服务保障工作的组织实施;

(三)开展失业登记、求职登记,审核、上报就业困难人员认定,开展就业援助,提供就业帮扶,做好灵活就业社保补贴的申报审核;

(四)配合上级部门组织开展职业技能培训、创业培训;提供职业指导、职业介绍,组织失业人员参加市、区两级举办的线上线下招聘会;

(五)收集辖区企业用工需求信息并上报,做好公益性岗位信息发布,为大龄困难就业群体提供就业援助;

(六)城乡居民基本养老保险参保登记、补缴登记、养老待遇申领、注销登记、养老关系转移接续办理;

(七)城乡居民基本医疗保险参保审核、调动审批和续保提醒;

(八)接收、管理和服务社会化管理企业退休人员,组织开展文体活动和节日慰问;开展领取养老金资格认证。

(九)配合劳动保障监察部门监督检查劳动保障法律、法规的落实情况。督促本辖区用人单位参加各种社会保险并按时缴纳社会保险费。

(十)做好劳动保障各项统计上报。

(十一)完成街道办事处和上级劳动保障部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数2人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   一)收入预算说明

    2022年收入预算总计39.62万元其中:一般公共预算拨款39.62万元

   (二)支出预算说明

    2022年支出预算总计39.62万元。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算27.83万元,占支出总预算70.24%。

2)社会保障和就业支出预算5.55万元,占支出总预算14%。

3)医疗卫生支出预算3.47万元,占支出总预算8.76%。

4)住房保障支出预算2.77万元,占支出总预算7%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出39.62万元,占支出总预算100%。其中:

工资福利支出预算36.28万元,占基本支出预算91.57%。

商品和服务支出预算3.35万元,占基本支出预算8.43%。

2)项目支出预算

项目支出0万元,原因无此项费预算用安排

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计39.62万元。其中:一般公共服务支出27.83万元,社会保障和就业支出5.55万元,卫生健康支出3.47万元,住房保障支出2.77万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.05万元。其中:

    1.因公出国(境)费0元,原因是无此项费预算用安排;

2.公务接待费0.05万元,严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准;

3.公务用车购置费及运行费0元,其中:

1)公务用车运行维护费0元,原因无此项费预算用安排。

   2)公务用车购置费0元,原因是无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

     2022年本部门的机关运行经费预算共3.35元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2022年本部门及下属单位的政府采购预算共0.58万元,其中:集中采购货物类预算0.52万元,服务类预算0.06万元。

(三)政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元,其中:一般公共预算拨款0万元

(四)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,本部门没有在编公务用车辆。

)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件:城中区2022年部门预算公开表。





(信息员:张春艳 审核领导:林立军 联系电话:2696980



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【河东办公共就业服务保障事务所】城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门预算公开
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城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收入支出预算表

政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

    

城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所部门概况

    一、部门职责

(一)负责组织实施街道劳动保障工作;

(二)负责对社区劳动保障工作人员业务指导和业务培训;

(三)指导社区劳动力资源登记、统计、上报、建立台账、数据库等基础工作;

(四)指导社区对失业人员开展职业指导、职业介绍,组织参加就业培训;

(五)负责申领《就业创业证》人员的资格审核工作;灵活就业社保补贴的申报审核工作;

(六)负责为下岗失业人员和零就业家庭成员提供政策援助;

(七)负责本辖区内就业和社会保障工作各项报表的统计并及时上报工作

(八)负责城乡居民基本养老保险参保登记、待遇申领和社会保险待遇资格认证工作;

(九)负责城乡居民基本医疗保险参保登记、调动审批和续保催缴工作;

(十)负责接收社会化管理企业退休人员的管理服务工作;

(十一)完成街道办事处和上级劳动保障部门交办的其他工作。

二、年度主要工作任务

(一)承办本辖区就业和社会保障日常工作;

(二)开展人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询,做好辖区内就业服务保障工作的组织实施;

(三)开展失业登记、求职登记,审核、上报就业困难人员认定,开展就业援助,提供就业帮扶,做好灵活就业社保补贴的申报审核;

(四)配合上级部门组织开展职业技能培训、创业培训;提供职业指导、职业介绍,组织失业人员参加市、区两级举办的线上线下招聘会;

(五)收集辖区企业用工需求信息并上报,做好公益性岗位信息发布,为大龄困难就业群体提供就业援助;

(六)城乡居民基本养老保险参保登记、补缴登记、养老待遇申领、注销登记、养老关系转移接续办理;

(七)城乡居民基本医疗保险参保审核、调动审批和续保提醒;

(八)接收、管理和服务社会化管理企业退休人员,组织开展文体活动和节日慰问;开展领取养老金资格认证。

(九)配合劳动保障监察部门监督检查劳动保障法律、法规的落实情况。督促本辖区用人单位参加各种社会保险并按时缴纳社会保险费。

(十)做好劳动保障各项统计上报。

(十一)完成街道办事处和上级劳动保障部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数2人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   一)收入预算说明

    2022年收入预算总计39.62万元其中:一般公共预算拨款39.62万元

   (二)支出预算说明

    2022年支出预算总计39.62万元。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算27.83万元,占支出总预算70.24%。

2)社会保障和就业支出预算5.55万元,占支出总预算14%。

3)医疗卫生支出预算3.47万元,占支出总预算8.76%。

4)住房保障支出预算2.77万元,占支出总预算7%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出39.62万元,占支出总预算100%。其中:

工资福利支出预算36.28万元,占基本支出预算91.57%。

商品和服务支出预算3.35万元,占基本支出预算8.43%。

2)项目支出预算

项目支出0万元,原因无此项费预算用安排

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计39.62万元。其中:一般公共服务支出27.83万元,社会保障和就业支出5.55万元,卫生健康支出3.47万元,住房保障支出2.77万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.05万元。其中:

    1.因公出国(境)费0元,原因是无此项费预算用安排;

2.公务接待费0.05万元,严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准;

3.公务用车购置费及运行费0元,其中:

1)公务用车运行维护费0元,原因无此项费预算用安排。

   2)公务用车购置费0元,原因是无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

     2022年本部门的机关运行经费预算共3.35元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2022年本部门及下属单位的政府采购预算共0.58万元,其中:集中采购货物类预算0.52万元,服务类预算0.06万元。

(三)政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元,其中:一般公共预算拨款0万元

(四)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,本部门没有在编公务用车辆。

)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件:城中区2022年部门预算公开表。





(信息员:张春艳 审核领导:林立军 联系电话:2696980


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