【城中区反腐倡廉信息教育中心】城中区反腐倡廉信息教育中心2022年部门预算公开
城中区反腐倡廉信息教育中心2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分:2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
城中区反腐倡廉信息教育中心部门概况
一、部门职责
(一)承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作;
(二)承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作;
(三)编辑制作有关党风廉政教材、电教片;
(四)策划实施各类廉政文化活动;
(五)承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作;
(六)承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作;
(七)承担区纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作;
(八)承担对纪检监察事务中心日常的管理和维护等工作;
(九)承办区纪委监委领导交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
(一)加大宣传,定期维护微信公众号,开展党风廉政建设宣传工作,提高党员干部廉洁自律意识;
(二)开展党风廉政宣传教育,加强培训,提高纪检监察干部综合素质,全年开展党风廉政建设宣传及培训2次。
(三)策划实施各类廉政文化活动 ,加强与上级纪检监察系统沟通,选送高质量优秀作品。
三、部门预算单位构成
城中区反腐倡廉信息教育中心是城中区纪委监委二层机构,为公益性一类事业单位。现有在职在编人数5人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入预算总计85.62万元。2022年收入未能与2021年进行同比,主要原因:2021年度经费在上一级主管部门纪委列支,无经费预算安排。
(二)支出预算说明
2022年支出预算总计85.62万元,2022年收入未能与2021年进行同比,主要原因:2021年度经费在上一级主管部门纪委列支,无经费预算安排。其中:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算60.74万元,占支出总预算70.94%。
(2)社会保障和就业支出预算11.94万元,占支出总预算13.94%。
(3)医疗卫生支出预算6.98万元,占支出总预算8.15%。
(4)住房保障支出预算5.97万元,占支出总预算6.97%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出85.62万元,占支出总预算100%。其中:
工资福利支出预算77.43万元,占基本支出预算90.43%
商品和服务支出预算8.19万元,占基本支出预算9.57%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算0%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计85.62万元。其中:一般公共服务支出60.74万元,社会保障和就业支出11.94万元,卫生健康支出6.98万元,住房保障支出5.97万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年无经费预算安排,同比增长100%,增加原因为历年合并在纪委预算公开。其中:
1.因公出国(境)费0元;
2.公务接待费0.12万元;
3.公务用车购置费及运行费0元,其中:
(1)公务用车运行维护费0元。
(2)公务用车购置费0元。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共8.19元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门无采购预算安排。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门无采购预算安排。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件:城中区2022年部门预算公开表。
(信息员:杨覃斯 审核领导:冯梓晟 联系电话:0772-2824363)
城中区反腐倡廉信息教育中心2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分:2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
城中区反腐倡廉信息教育中心部门概况
一、部门职责
(一)承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作;
(二)承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作;
(三)编辑制作有关党风廉政教材、电教片;
(四)策划实施各类廉政文化活动;
(五)承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作;
(六)承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作;
(七)承担区纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作;
(八)承担对纪检监察事务中心日常的管理和维护等工作;
(九)承办区纪委监委领导交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
(一)加大宣传,定期维护微信公众号,开展党风廉政建设宣传工作,提高党员干部廉洁自律意识;
(二)开展党风廉政宣传教育,加强培训,提高纪检监察干部综合素质,全年开展党风廉政建设宣传及培训2次。
(三)策划实施各类廉政文化活动 ,加强与上级纪检监察系统沟通,选送高质量优秀作品。
三、部门预算单位构成
城中区反腐倡廉信息教育中心是城中区纪委监委二层机构,为公益性一类事业单位。现有在职在编人数5人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入预算总计85.62万元。2022年收入未能与2021年进行同比,主要原因:2021年度经费在上一级主管部门纪委列支,无经费预算安排。
(二)支出预算说明
2022年支出预算总计85.62万元,2022年收入未能与2021年进行同比,主要原因:2021年度经费在上一级主管部门纪委列支,无经费预算安排。其中:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算60.74万元,占支出总预算70.94%。
(2)社会保障和就业支出预算11.94万元,占支出总预算13.94%。
(3)医疗卫生支出预算6.98万元,占支出总预算8.15%。
(4)住房保障支出预算5.97万元,占支出总预算6.97%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出85.62万元,占支出总预算100%。其中:
工资福利支出预算77.43万元,占基本支出预算90.43%
商品和服务支出预算8.19万元,占基本支出预算9.57%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算0%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计85.62万元。其中:一般公共服务支出60.74万元,社会保障和就业支出11.94万元,卫生健康支出6.98万元,住房保障支出5.97万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年无经费预算安排,同比增长100%,增加原因为历年合并在纪委预算公开。其中:
1.因公出国(境)费0元;
2.公务接待费0.12万元;
3.公务用车购置费及运行费0元,其中:
(1)公务用车运行维护费0元。
(2)公务用车购置费0元。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共8.19元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门无采购预算安排。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门无采购预算安排。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件:城中区2022年部门预算公开表。
(信息员:杨覃斯 审核领导:冯梓晟 联系电话:0772-2824363)