关于2022年度城中区本级预算执行审计整改情况的报告

来源: 城中区财政局  |   发布日期: 2023-10-09 16:45       |  浏览量:

柳州市城中区财政局高度重视审计报告2022年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况中提出的问题,根据城中区审计局《审计报告》(城中审报〔20233号内容,对标对表决策部署,认真落实整改要求,制定整改方案,细化分解具体任务,有效推进问题整改。现将问题整改情况报告如下:

  一、针对审计报告指出存量资金盘活力度待加强的问题。

区财政部门已于7月开展了预算单位存量资金的清缴工作,按规定收回了潭中街道办事处、城中街道办事处、河东街道办事处以及其他预算单位已达上缴年限项目经费和已完结项目余额资金,并统筹用于我区发展的重点领域和优先保障民生支出等急需安排的项目或平衡年度预算;区财政部门根据国务院存量资金管理规定制定了我区的管理办法,并计划安排存量资金检查,加大存量资金清理力度,对未及时上缴存量资金的部门进行全区通报,对存量资金较多的项目相应核减下年预算,发挥出财政资金应有效益,提升政策效能和资金效益。

  、针对审计报告指出部分上级转移支付支出进度缓慢的问题。

区财政部门将积极与上级部门沟通,加快库款调度,缓解支付困难;收到上级转移支付后,在规定期限内对专项资金抓紧分解下达,对上级分配时已明确具体补助对象及补助金额的专项资金,在7个工作日内下达,加快财政资金拨付进度和分解下达效率;加强沟通协调,尽快落实项目资金分配方案,并督促预算单位根据项目合同或工程进度及时验收、请款、支付;加强预算执行监管,利用预算管理一体化平台对预算执行进行动态监管,对预算执行偏慢的项目进行筛选和监控,并对支出进度较慢的部门分析研究并提出改进意见。

三、针对审计报告指出财政信息系统审计方面的问题。

区财政部门将加强与市财政局以及运维公司沟通对接,及时总结一体化运行经验、反馈相关问题,规范操作流程。区财政部门内部各业务股室协调联动,紧密配合,发挥合力,指导各部门和单位做好系统运行和会计核算工作,共同研究解决一体化系统推进过程中遇到的问题与困难。

(信息员:梁建宁 审核领导:高梦佳 联系电话:2094708)


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关于2022年度城中区本级预算执行审计整改情况的报告
  发布日期:2023-10-09 16:45  来源:城中区财政局

柳州市城中区财政局高度重视审计报告2022年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况中提出的问题,根据城中区审计局《审计报告》(城中审报〔20233号内容,对标对表决策部署,认真落实整改要求,制定整改方案,细化分解具体任务,有效推进问题整改。现将问题整改情况报告如下:

  一、针对审计报告指出存量资金盘活力度待加强的问题。

区财政部门已于7月开展了预算单位存量资金的清缴工作,按规定收回了潭中街道办事处、城中街道办事处、河东街道办事处以及其他预算单位已达上缴年限项目经费和已完结项目余额资金,并统筹用于我区发展的重点领域和优先保障民生支出等急需安排的项目或平衡年度预算;区财政部门根据国务院存量资金管理规定制定了我区的管理办法,并计划安排存量资金检查,加大存量资金清理力度,对未及时上缴存量资金的部门进行全区通报,对存量资金较多的项目相应核减下年预算,发挥出财政资金应有效益,提升政策效能和资金效益。

  、针对审计报告指出部分上级转移支付支出进度缓慢的问题。

区财政部门将积极与上级部门沟通,加快库款调度,缓解支付困难;收到上级转移支付后,在规定期限内对专项资金抓紧分解下达,对上级分配时已明确具体补助对象及补助金额的专项资金,在7个工作日内下达,加快财政资金拨付进度和分解下达效率;加强沟通协调,尽快落实项目资金分配方案,并督促预算单位根据项目合同或工程进度及时验收、请款、支付;加强预算执行监管,利用预算管理一体化平台对预算执行进行动态监管,对预算执行偏慢的项目进行筛选和监控,并对支出进度较慢的部门分析研究并提出改进意见。

三、针对审计报告指出财政信息系统审计方面的问题。

区财政部门将加强与市财政局以及运维公司沟通对接,及时总结一体化运行经验、反馈相关问题,规范操作流程。区财政部门内部各业务股室协调联动,紧密配合,发挥合力,指导各部门和单位做好系统运行和会计核算工作,共同研究解决一体化系统推进过程中遇到的问题与困难。

(信息员:梁建宁 审核领导:高梦佳 联系电话:2094708)

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