【商务局】城中区商务局2020年部门预算公开

来源: 城中区商务局  |   发布日期: 2020-02-14 11:08       |  浏览量:

城中区商务局2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:城中区商务局概况

    一、部门职责

    二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2020年部门预算报表

一、2020收支预算总表

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2020一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

第一部分 城中区商务局概况

    一、部门职责

    贯彻执行相关政策,拟定发展城区三产经济措施,提出发展经济建议;推动城区商贸流通产业的结构调整和发展;拟定城区商贸发展规划;协调整顿和规范市场经济秩序工作;协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作;负责全区现代服务业行业管理;负责全区物流业行业管理工作;负责招商引资的接待和协调服务工作;负责招商项目策划储备,以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传,并提供投资项目咨询服务等工作;负责检查、协调招商引资政策落实情况,收集分析国内外招商引资信息,统计全区招商引资项目数据,向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议;负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施,并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务;开展实际利用外资全口径统计;负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台;承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

1.贯彻执行相关政策,拟定发展城区三产经济措施,推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

2.推动全区现代服务业发展,以项目建设为支撑,充分发挥组织协调作用,为企业做好服务。

3.以持续健康发展第三产业为抓手,继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标,采取积极有效的措施,努力确保全年各项工作任务指标的完成。

4.开展招商引资的接待和协调服务工作,做好招商项目策划储备,以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传,并提供投资项目咨询服务等工作。

5.协调招商引资政策落实情况,收集分析国内外招商引资信息,统计全区招商引资项目数据,向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施,并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

三、部门预算单位构成

    城中区商务局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。区商务局挂靠投资促进局。城中区商务局在编人数5人,聘用人员7人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

 2020年收入预算总计251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。2020年收入预算总体增长的主要原因:增加农贸市场升级改造项目等专项经费的预算。其中:一般公共预算拨款251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。

(二)支出预算说明

 2020年支出预算总计251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算219.17万元,同比23.79万元,同比12.18%。占支出总预算87.09%;

2)社会保障和就业支出预算15.63万元,同比增长3.78万元,同比增长31.9%。占支出总预算6.21%;

3)医疗卫生支出预算9.06万元,同比增长0.51万元,同比增长9.82%。占支出总预算3.6%;

4)住房保障支出预算7.82万元,同比增长0.71万元,同比增长9.99%。占支出总预算3.1%;

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出120.67万元,同比增长14.09万元,同比增长13.22%。占支出总预算47.95%。其中:

工资福利支出预算101.62万元,同比增长13.96万元,同比增长15.93%。占基本支出预算84.21%;

商品和服务支出预算19.05万元,同比增长0.13万元,同比增长0.69%。占基本支出预算15.79%;

(2)项目支出预算

项目支出131万元,占支出总预算52.05%。其中:

商品和服务支出预算31万元,同比增加5万元,同比增长19.23%。占项目支出预算23.66%;

资本性支出预算100万元,同比增加10万元,同比增长11.11%。占项目支出预算76.34%;

二、2020年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计251.67万元。其中:一般公共服务支出219.17万元,社会保障和就业支出15.63万元,医疗卫生和计划生育支出9.06万元,住房保障支出7.81万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.22万元。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费3.22万元;同比减少0.96万元,同比增长22.97%。

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

(1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

(2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共19.05万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出,比2019年增长0.13元,同比增长0.69%,原因为购买办公用品

(二)政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

另见附件:城中区2020年部门预算公开表。


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2020
【商务局】城中区商务局2020年部门预算公开
  发布日期:2020-02-14 11:08  来源:城中区商务局

城中区商务局2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:城中区商务局概况

    一、部门职责

    二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2020年部门预算报表

一、2020收支预算总表

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2020一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

第一部分 城中区商务局概况

    一、部门职责

    贯彻执行相关政策,拟定发展城区三产经济措施,提出发展经济建议;推动城区商贸流通产业的结构调整和发展;拟定城区商贸发展规划;协调整顿和规范市场经济秩序工作;协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作;负责全区现代服务业行业管理;负责全区物流业行业管理工作;负责招商引资的接待和协调服务工作;负责招商项目策划储备,以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传,并提供投资项目咨询服务等工作;负责检查、协调招商引资政策落实情况,收集分析国内外招商引资信息,统计全区招商引资项目数据,向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议;负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施,并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务;开展实际利用外资全口径统计;负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台;承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

1.贯彻执行相关政策,拟定发展城区三产经济措施,推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

2.推动全区现代服务业发展,以项目建设为支撑,充分发挥组织协调作用,为企业做好服务。

3.以持续健康发展第三产业为抓手,继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标,采取积极有效的措施,努力确保全年各项工作任务指标的完成。

4.开展招商引资的接待和协调服务工作,做好招商项目策划储备,以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传,并提供投资项目咨询服务等工作。

5.协调招商引资政策落实情况,收集分析国内外招商引资信息,统计全区招商引资项目数据,向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施,并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

三、部门预算单位构成

    城中区商务局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。区商务局挂靠投资促进局。城中区商务局在编人数5人,聘用人员7人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

 2020年收入预算总计251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。2020年收入预算总体增长的主要原因:增加农贸市场升级改造项目等专项经费的预算。其中:一般公共预算拨款251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。

(二)支出预算说明

 2020年支出预算总计251.67万元,同比增加29.09万元,同比增长13.07%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算219.17万元,同比23.79万元,同比12.18%。占支出总预算87.09%;

2)社会保障和就业支出预算15.63万元,同比增长3.78万元,同比增长31.9%。占支出总预算6.21%;

3)医疗卫生支出预算9.06万元,同比增长0.51万元,同比增长9.82%。占支出总预算3.6%;

4)住房保障支出预算7.82万元,同比增长0.71万元,同比增长9.99%。占支出总预算3.1%;

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出120.67万元,同比增长14.09万元,同比增长13.22%。占支出总预算47.95%。其中:

工资福利支出预算101.62万元,同比增长13.96万元,同比增长15.93%。占基本支出预算84.21%;

商品和服务支出预算19.05万元,同比增长0.13万元,同比增长0.69%。占基本支出预算15.79%;

(2)项目支出预算

项目支出131万元,占支出总预算52.05%。其中:

商品和服务支出预算31万元,同比增加5万元,同比增长19.23%。占项目支出预算23.66%;

资本性支出预算100万元,同比增加10万元,同比增长11.11%。占项目支出预算76.34%;

二、2020年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计251.67万元。其中:一般公共服务支出219.17万元,社会保障和就业支出15.63万元,医疗卫生和计划生育支出9.06万元,住房保障支出7.81万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.22万元。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费3.22万元;同比减少0.96万元,同比增长22.97%。

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

(1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

(2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共19.05万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出,比2019年增长0.13元,同比增长0.69%,原因为购买办公用品

(二)政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

另见附件:城中区2020年部门预算公开表。

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